İZBÜ’nün mali raporunda usulsüz ödeme
Üniversitenin 2025 yılı mali işlemlerine ilişkin denetimde, YÖKAK dış değerlendiricilerinin yol ve gündelik giderlerinin üniversite bütçesinden karşılandığı tespit edilirken, iç kontrol sisteminde de hassas görevler, risk değerlendirmesi ve izleme süreçlerine ilişkin eksiklikler belirlendi.
- | Son Güncelleme:
- | İzmir'de Son Dakika
EGELİ GAZETE- Üniversitenin 2025 yılı mali işlemlerinde usulsüz ödeme ve iç kontrol eksiklikleri tespit edildi. Üniversitenin 2025 yılı mali işlemlerine ilişkin incelemede, YÖKAK tarafından görevlendirilen dış değerlendiricilerin yol ve gündelik giderlerinin Rektörlük Özel Kalem Harcama Birimi bütçesinden karşılandığı belirlendi. Denetimde ayrıca üniversitenin iç kontrol sistemine ilişkin çeşitli eksiklikler tespit edildi.
YÖKAK DEĞERLENDİRİCİLERİNİN GİDERLERİ ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından görevlendirilen bağımsız dış değerlendiricilerin yol ve gündelik masraflarının üniversitenin Rektörlük Özel Kalem Harcama Birimi bütçesinden karşılandığı tespit edildi.
Denetim bulgularında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu giderlerinin kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanması gerektiği belirtildi. YÖKAK’ın ayrı ve özel bütçeli bir kamu tüzel kişiliği olduğu kaydedilen değerlendirmede, söz konusu giderlerin üniversite bütçesinden karşılanmasına ilişkin kanuni dayanak bulunmadığı ifade edildi.
İÇ KONTROL SİSTEMİNDE EKSİKLİKLER BELİRLENDİ
Denetimde üniversitenin iç kontrol sistemine ilişkin çalışmaların bazı alanlarda tamamlanmadığı belirlendi. Bu kapsamda hassas görevlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı ancak henüz tamamlanmadığı tespit edildi. İç kontrol risklerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi süreçlerinin de tam olarak tamamlanmadığı, riskleri kabul edilebilir düzeye indirmeye yönelik kontrol faaliyetleri ile bu faaliyetlerden sorumlu kişilerin yeterince netleştirilmediği kaydedildi.
İZLEME VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Denetimde, iç kontrol sisteminin idarenin tüm birimlerince yılda en az bir kez gözden geçirilmediği belirlendi. Üniversitede kurulu bulunan iç denetim biriminin ise iç kontrol sistemine yönelik herhangi bir denetim faaliyeti yürütmediği tespit edildi.
2025’TE BÜTÇENİN YÜZDE 92,08’İ KULLANILDI
Üniversitenin 2025 yılı mali verilerine göre toplam 1 milyar 157 milyon 293 bin 752 lira 31 kuruş bütçe ödeneğinin 1 milyar 65 milyon 665 bin 195 lira 50 kuruşu harcandı. Böylece bütçe gerçekleşme oranı yüzde 92,08 oldu. Aynı dönemde 996 milyon 127 bin lira olarak tahmin edilen bütçe gelirleri, 1 milyar 94 milyon 947 bin 581 lira 59 kuruş olarak gerçekleşti. Böylece bütçe gelirlerinde gerçekleşme oranı yüzde 109,92 olarak kaydedildi.
DÖNER SERMAYE 357 BİN LİRA KÂR ETTİ
Üniversitenin döner sermaye işletmesi 2025 yılını 357 bin 298 lira 27 kuruş kârla tamamladı. Üniversitenin yüzde 80 payla kurucu ortağı olduğu TEKMER AŞ’den ise 2025 yılı içerisinde üniversiteye herhangi bir kâr payı aktarımı yapılmadığı belirtildi.
YORUMLAR
Yorum Yap